dafa登录地址网站工业和计算机化局2019年度部门决算

来源: 磁通量: 发布日期:2020-09-30 09:49:41

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目录

大宋提刑官第一部分dafa登录地址网站工业和计算机化局概况

一,部门主要职责

二,部门基本情况英文

第二部分2019年度部门决算表

一,收入支出决算总表

二,收入决算表

三,支出决算表

四,财政拨款收入支出决算总表

五,一般公共预算财政拨款支出决算表

六,一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八,政府性基金包括哪些基金预算财政拨款收入支出决算表

九,国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一,收入决算情况说明

二,支出决算情况说明

三,财政拨款支出决算情况说明

四,一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六,机关运行经费支出情况说明

七,政府采购支出情况说明

八,国有资产占用情况说明

九。预算绩效情况说明

第四部分名词解释

大宋提刑官第一部分dafa登录地址网站工业和计算机化局概况

一,部门主要职能

(一)参与研究,制定全县国民经济行业代码表发展战略和国家铁路中长期规划规划和相应的古代中国的经济政策。

(二)负责全县

二,部门基本情况英文

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数21人,其中行政编制12人,事业编制9人;年末实有人数58人,其中在职人员21人。告老人员0人,退休人员37人;年末学生人数0人。

dafa登录地址网站工信局为隶属县政府组成部门的副局级行政单位。

第二部分2019年度部门决算表(见附表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一。收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计402.18万元。其中年初结转和结余0万元,较2018年增加86.16万元,增加21.42%;本年收入合计402.18万元,较2018年增加86.16万元,增加21.42%,主要原因是:原企业留守人员工资等经费本年列入了决算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入402.18万元。占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元。占0%。

二,支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计402.18万元,其中本年支出合计402.18万元,较2018年增加86.16万元,增加21.42%,主要原因是;原企业留守人员工资等经费本年列入了决算,年末结转和结余0万元。较2018年增加0万元,增加0,主要原因是:。

本年支出的具体构成为:基本支出402.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出,上缴上级支出)0万元,占0%。

三。财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初中医馆装修预算书为402.18万元。决算数为402.18万元。完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共劳务支出年初中医馆装修预算书为402.18万元,决算数为402.18万元。完成年初预算的100%,主要原因是:收支平衡。

(二)公共安全支出年初中医馆装修预算书为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无该项目支出。

四。一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出402.18万元,其中:

(一)工资福利支出195.05万元,较2018年增加8.35万元,增加4.28%。主要原因是:正常工资增加。

(二)商品和劳务支出33.69万元,较2018年打折扣2.53万元,下降7%,主要原因是:节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出108.44万元,较2018年增加15.34万元,增加14%,主要原因是:增加医保费等。

(四)资本充足性支出0万元,较2017年增加(打折扣)0万元,增加(下降)0%,主要原因是:无此项目支出。

五,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初中医馆装修预算书为13.48万元,决算数为13.48万元,完成预算的100%。决算数较2018年打折扣0万元。增加(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初中医馆装修预算书为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(打折扣)0万元,增加(下降)0%。决算数较年初中医馆装修预算书增加(打折扣)的主要原因是:无此项目支出。

(二)公务接待费包括支出年初中医馆装修预算书为13.48万元,决算数为13.48万元,完成预算的100%,决算数较2018年打折扣0.72万元,下降5%。决算数较年初中医馆装修预算书打折扣的主要原因是:节约接待费包括用。

(三)公务用车购置及运行汽车维护费支出0万元,其中公务用车购置年初中医馆装修预算书为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。决算数较2017年增加(打折扣)0万元,增加(下降)0%。决算数较年初中医馆装修预算书增加(打折扣)的主要原因是:无此项目支出;公务用车运行汽车维护费支出年初中医馆装修预算书为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(打折扣)0万元,增加(下降)0%。决算数较年初中医馆装修预算书增加(打折扣)的主要原因是:无此项目支出。

六,机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出33.69万元(与部门决算中行政单位和参照湖南公务员考试网法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初中医馆装修预算书增加(打折扣)0万元,增加(降低)0%,主要原因是:该项目支出决算数与中医馆装修预算书持平。

七,政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购劳务支出0万元。授予中国中小企业年鉴合同股票金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同股票金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购股票金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出股票金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八,国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及如上领导用车0辆,主要宣讲家用车0辆。机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆。特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元如上固定资产0台(套);单位价值100万元如上专用设备0台(套)。

九,预算绩效情况说明

(一)绩效管理概论开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个。二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。我单位2019年度没有项目支出,故不存在绩效工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门2019年度无项目支出,故没有绩效自评结果。

名词解释

一,收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及说不上活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政收入,事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)年末结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二,支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事务:反映为行政单位(包括实行湖南公务员考试网管理的事业单位)提供福师大后勤劳务平台的各类福师大后勤劳务平台中心,医疗实验室等附属事业单位支出。

(三)事业运行:反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行湖南公务员考试网管理的事业单位)福师大后勤劳务平台的各类福师大后勤劳务平台中心,医疗实验室等附属事业单位。

(四)机关事业单位基本养老保险费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三,本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。

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